东宁市统战部2015年 部门决算及有关情况说明

东宁市统战部2015年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

  根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发东宁市党政机构改革方案的通知》(黑编【2001】159号),设置中共东宁市委统一战线工作部(以下简称市委统战部)为市委主管爱国统一战线工作部门。主要职责是:(一)贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线工作的方针、政策,并对统一战线的理论和方针政策调查研究;向上级统战部门和市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系全市民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派代表人士通报市委的重要情况和重大决定;支持、帮助民主党派加强自身建设,培养选拔新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物。

(四)负责开展以祖国统一及促进我市经济发展为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞台属的有关工作;开展海内外统一战线的宣传工作。

(五)负责党外人士的政治安排;会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;负责市人大党外代表和市政协委员配备工作。

(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士情况,协调关系、提出政策建议;协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设;团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;参与有关规范性文件的研究制定,为促进我市非公有制经济的发展提供服务。

(七)负责联系、培养党外知识分子代表人物;调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。

(八)负责联系指导市工商联、市侨联等有关社会团体工作;会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作,负责做好有关统战对象的工作。

(九)负责指导我市各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作;负责协调统一战线有关部门的联系;负责全市党外干部和统战系统干部的培训工作。

    (十)完成上级党委统战部门和市委交办的其他工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责,市委统战部行政编制5名,,副部长2人,设3个岗位:文秘综合岗位、人事岗位、经济联系岗位。

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说

一、  部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算情况:2015年初结转和结余为1.46万元。2015年收入为57.33万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加12.95万元,增加29.19%,其中:财政拨款收入57.33万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加12.95万元,增加29.19% ;2015年支出为54.77万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加9.78万元,增加21.74%,其中:一般公共服务支出52.03万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加9.63万元,增加22.71%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出2.74万元,比上年增加0.15万元,增长5.79%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。2015年末结转和结余为4.02万元。

2、财政拨款收入支出情况:2015年初结转和结余为1.46万元。一般公共预算财政拨款收入57.33万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加12.95万元,增加29.19%;一般公共服务支出52.03万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加9.63万元,增加22.71%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出2.74万元,比上年增加0.15万元,增长5.79%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。2015年末结转和结余为4.02万元。

3、收入决算情况:2015年收入57.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为54.59万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加12.8万元,增加30.63%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴。住房保障收出2.74万元,比上年增加0.15万元,增长5.79%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

   4、支出决算情况:2015年支出为54.77万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加9.78万元,增加21.74%,其中:一般公共服务支出52.03万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加9.63万元,增加22.71%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出2.74万元,比上年增加0.15万元,增长5.79%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

5、一般公共预算财政拨款收入支出情况:2015年初结转和结余为1.46万元。2015年一般公共预算财政拨款收入为57.33 万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加12.95万元,增加29.18% ;支出为54.77万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加9.78万元,增加21.74%,其中:一般公共服务支出52.03万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加9.63万元,增加22.17%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出2.74万元,比上年增加0.15万元,增长5.79%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。
  6、一般公共预算财政拨款支出决算情况:2015年支出为54.77万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加9.78万元,增加21.74%,其中:一般公共服务支出52.03万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加9.63万元,增加22.17%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出2.74万元,比上年增加0.15万元,增长5.79%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况: 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

二、“三公”经费支出说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化。其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数及人数为0,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车购置费为0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车运行费0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务接待费万元,国内公务接待批次0个,接待人次数0人,与年初预算相同,与上年相比无增减变化,原因为:严格控制公务接待费支出。  

三、机关运行经费支出说明

2014年本部门机关运行经费支出0.6万元, 2015年本部门机关运行经费支出0.35万元,比2014年减少0.25万元。主要原因是:压缩办公费支出。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

 三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

 


附件:
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