东宁市政府法制办2015年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

    (一)做好市政府法制工作计划的编制、实施、总结和行政执法责任制的实施工作。

    (二)做好市政府法制宣传、培训的组织工作。

    (三)做好市政府法制工作的监督检查,协调行政执法矛盾。

    (四)承办由市政府管辖范围内的行政复议和应由政府出面的应诉工作。

    (五)承担全市行政执法主体和行政执法人员与行政执法监督检查人员的资格审查认定及其证件的管理。

    (六)负责规范性文件的起草、修改、报批以及清理工作。

    (七)及时完成领导交办的其他各项工作。

二、内设机构及编制

    根据上述职责,市政府法制办设2个职能科室:法规室和行政复议室。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    东宁市政府法制办2015年部门预算如下:

 

东宁市政府法制办2015年部门预算

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市政府法制办

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市政府法制办2015年度年初结转和结余2.1万元,全口径收入 23.40  万元,支出  25.5 万元,收支结余   0万元,年末结转和结余0万元。

(一) 关于收入支出决算总表说明

东宁市人民政府法制办公室2015年度年初结转和结余2.1万元,全口径收入23.40万元,其中财政拨款收入23.40万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加6.04万元,原因是人员工资增加和旅差费补助增加。

东宁市人民政府办公室2015年公共决算总支出25.5万元,其中:法制建设支出22.78万元,占89.33%,行政运行支出1万元,占3.92%,住房公积金支出1.72万元,占6.75%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加9.05万元,原因是在职人员涨工资;旅差费补助增加。住房保障与2014年相比无增减变化。

(二) 关于公共决算财政拨款收入表说明

    东宁市人民政府法制办公室2015年度全口径收入23.4万元,其中:法制建设收入20.69万元,占88.41%;住房保障收入1.72万元,占7.35%,行政运行收入1万元。占4.27%。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加6.04万元,原因是人员工资增加和旅差费补助增加。

(三)关于公共决算财政拨款支出表说明

东宁市人民政府法制办公室2015年公共决算总支出25.5万元,其中:法制建设支出22.78万元,占89.33%,行政运行支出1万元,占3.92%,住房保障支出1.72万元,占6.75%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加9.05万元,原因是在职人员涨工资;旅差费补助增加。住房保障与2014年相比无增减变化。

(四) 关于财政拨款收入支出决算表说明

    东宁市人民政府法制办公室2015年度年初结转和结余2.1万元,全口径收入23.4万元。其中财政拨款收入23.4万元,与2015年预算比增减变化,与2014年决算比增加6.04万元,原因是人员工资增加和旅差费补助增加。

    东宁市人民政府法制办公室2015年公共决算总支出25.5万元,其中:法制建设支出22.78万元,占89.33%,行政运行支出1万元,占3.92%,住房保障支出1.72万元,占6.75%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加9.05万元,原因是在职和人员涨工资;旅差费补助增加。住房保障与2014年相比无增减变化。

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市人民政府法制办公室2015年度年初结转和结余2.1万元,全口径收入23.4万元,支出25.5万元,收支结余0万元,年末结转和结余0万元。

(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说

    东宁市人民政府法制办公室2015年度公共预算基本支出1万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比无增减变化。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

无政府性基金收支。

 

二、“三公”经费支出说明

东宁市人民政府法制办公室2015年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个、共0人,2015年预算0万元,2014年支出0万元;公务接待费0万元,国内公务接待的批次为0,人数0,2015年无预算,因控制接待,2014年无支出,因要求控制公务接待经费支出;公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,与2015年预算比较有无变化,与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。

 

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出4.07万元,比2014年增加1.69万元,增长41.52%。主要原因是:人员增加。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映行政单位的基本支出。

三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。